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Detalhes
| 11/12/2024 | | 0000502/2024 | 0001246/2024 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA E.H.M.B. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA ALAMEDA EZEQUIEL DIAS, 345, SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE -MG. | RAIZA NAGHAY MARCELE GONZAGA | ***.794.546-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/12/2024 | | 0000501/2024 | 0001245/2024 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA E.H.M.B. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA ALAMEDA EZEQUIEL DIAS, 345, SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE -MG. | NATALIA PEREIRA PAIVA | ***.669.346-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/12/2024 | 0000005/2022 | 0000353/2024 | 0001244/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DEZEMBRO/2024, SENDO R$1.718,35 A PARTE PATRONAL E O VALOR DE R$2.070,05 A PARTE RETIDA DOS FUNCIONARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO (OP:1498) TOTALIZANDO R$3.788,40. LIQUIDACAO 1244, CONFORME AF754/2024 E NOTA FISCAL Nº2689 EM ANEXO. | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 1.718,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/12/2024 | | 0000342/2024 | 0001243/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO PESSOAL CONTRA ACIDENTES PARA COBERTURA DOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO, APOLICE 065722024003509930000005 - RAMO:0993 - ENDOSSO: 008 - ORGAO EMISSOR:0035-000-0000; VIGENCIA 18/10/2024 A 18/11/2024; CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | HDI SEGUROS S.A | 29.980.158/0001-57 | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/12/2024 | | 0000005/2024 | 0001242/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE RETORNO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER, DARCI MARIA RODRIGUES E LEIDIANA KERLI ROSSI SURIANI NO MES DE DEZEMBRO/24. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000041/2024 | 0000472/2024 | 0001241/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 03/12/2024. LIQUIDACAO 1241, CONFORME AF725/2024 E NOTA FISCAL Nº6273 ANEXA. | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME | 27.732.947/0001-43 | R$ 646,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000041/2024 | 0000471/2024 | 0001240/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA ATENDER DIA 03/12/2024. LIQUIDACAO 1240, CONFORME AF723/2024 E NOTA FISCAL Nº6272 ANEXA. | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME | 27.732.947/0001-43 | R$ 2.233,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000041/2024 | 0000471/2024 | 0001239/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 26/11/2024. LIQUIDACAO 1239, CONFORME AF708/2024 E NOTA FISCAL Nº6284 ANEXA. | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME | 27.732.947/0001-43 | R$ 2.239,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000041/2024 | 0000472/2024 | 0001238/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 26/11/2024. LIQUIDACAO 1238, CONFORME AF707/2024 E NOTA FISCAL Nº6283 ANEXA. | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME | 27.732.947/0001-43 | R$ 778,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000041/2024 | 0000474/2024 | 0001237/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 03/12/2024. LIQUIDACAO 1237, CONFORME AF726/2024 E NOTA FISCAL Nº4616 ANEXA. | NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME | 46.653.513/0001-00 | R$ 494,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |