Atualizado em: 23/02/2026 20:09:26

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
25/02/20260000405/20260000020/20260000155/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS COBRADA NA CONTA CORRENTE (0607.006.0000054-9) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER NO MES DE FEVEREIRO/2026.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 69,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
24/02/20260000412/20260000132/20260000154/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NA CONTA DE 113 SERVIDORES DESTA ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELATORIO ANEXO E CONSIDERANDO O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 75.555,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
24/02/20260000412/20260000131/20260000153/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026,NA CONTA DE JOSE GERALDO DELFINO E MAGDA MARIA GONÇALVES, SERVIDORES QUE ADERIRAM AO PAI (PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA) CONFORME ACORDO COLETIVO, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO E O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025 ANEXOS.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 1.350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
23/02/20260000401/20260000013/20260000152/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE RETORNO DE FERIAS DA SERVIDORA DEUSIMAR APARECIDA DOS REIS DE SOUZA OLIVEIRA DA GESTAO AOS NUCLEOS COMUNITARIOS. FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 1.276,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
23/02/20260000042/20250000128/20260000150/2026REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.COMERCIAL PRIME LTDA - EPP55.176.303/0001-51R$ 121,25300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
23/02/20260000055/20250000086/20260000151/2026Aquisição de Lanche para atender demandas da Unidade Acolhedora da Fundação Municipal Crê- Ser. PADARIA MAYRINK LTDA - ME13.625.592/0001-89R$ 865,36300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
20/02/20260000042/20250000081/20260000144/2026Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Unidade Acolhedora da Fundação Crê- Ser. KARLA KAROLINE FONTES MENESES - ME37.937.325/0001-05R$ 1.045,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
20/02/20260000038/20250000114/20260000149/2026AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE PARA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 13,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
20/02/20260000038/20250000114/20260000145/2026AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE PARA ATENDER A UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SERSUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 1.669,22300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
20/02/20260000038/20250000115/20260000147/2026AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE PARA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SERSUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 4.476,44300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
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