Atualizado em: 12/12/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
11/12/2024 0000502/20240001246/2024DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA E.H.M.B. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA ALAMEDA EZEQUIEL DIAS, 345, SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE -MG.RAIZA NAGHAY MARCELE GONZAGA***.794.546-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/12/2024 0000501/20240001245/2024DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA E.H.M.B. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA ALAMEDA EZEQUIEL DIAS, 345, SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE -MG.NATALIA PEREIRA PAIVA***.669.346-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/12/20240000005/20220000353/20240001244/2024PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DEZEMBRO/2024, SENDO R$1.718,35 A PARTE PATRONAL E O VALOR DE R$2.070,05 A PARTE RETIDA DOS FUNCIONARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO (OP:1498) TOTALIZANDO R$3.788,40. LIQUIDACAO 1244, CONFORME AF754/2024 E NOTA FISCAL Nº2689 EM ANEXO.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 1.718,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/12/2024 0000342/20240001243/2024DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO PESSOAL CONTRA ACIDENTES PARA COBERTURA DOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO, APOLICE 065722024003509930000005 - RAMO:0993 - ENDOSSO: 008 - ORGAO EMISSOR:0035-000-0000; VIGENCIA 18/10/2024 A 18/11/2024; CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.HDI SEGUROS S.A29.980.158/0001-57R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/12/2024 0000005/20240001242/2024DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE RETORNO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER, DARCI MARIA RODRIGUES E LEIDIANA KERLI ROSSI SURIANI NO MES DE DEZEMBRO/24.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/12/20240000041/20240000472/20240001241/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 03/12/2024. LIQUIDACAO 1241, CONFORME AF725/2024 E NOTA FISCAL Nº6273 ANEXA.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME27.732.947/0001-43R$ 646,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/12/20240000041/20240000471/20240001240/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA ATENDER DIA 03/12/2024. LIQUIDACAO 1240, CONFORME AF723/2024 E NOTA FISCAL Nº6272 ANEXA.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME27.732.947/0001-43R$ 2.233,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/12/20240000041/20240000471/20240001239/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 26/11/2024. LIQUIDACAO 1239, CONFORME AF708/2024 E NOTA FISCAL Nº6284 ANEXA.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME27.732.947/0001-43R$ 2.239,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/12/20240000041/20240000472/20240001238/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 26/11/2024. LIQUIDACAO 1238, CONFORME AF707/2024 E NOTA FISCAL Nº6283 ANEXA.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME27.732.947/0001-43R$ 778,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/12/20240000041/20240000474/20240001237/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA DIA 03/12/2024. LIQUIDACAO 1237, CONFORME AF726/2024 E NOTA FISCAL Nº4616 ANEXA.NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME46.653.513/0001-00R$ 494,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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