| |
|
Detalhes
| 25/02/2026 | 0000405/2026 | 0000020/2026 | 0000155/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS COBRADA NA CONTA CORRENTE (0607.006.0000054-9) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER NO MES DE FEVEREIRO/2026. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 69,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 24/02/2026 | 0000412/2026 | 0000132/2026 | 0000154/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NA CONTA DE 113 SERVIDORES DESTA ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELATORIO ANEXO E CONSIDERANDO O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 75.555,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 24/02/2026 | 0000412/2026 | 0000131/2026 | 0000153/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026,NA CONTA DE JOSE GERALDO DELFINO E MAGDA MARIA GONÇALVES, SERVIDORES QUE ADERIRAM AO PAI (PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA) CONFORME ACORDO COLETIVO, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO E O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025 ANEXOS. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 1.350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 23/02/2026 | 0000401/2026 | 0000013/2026 | 0000152/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE RETORNO DE FERIAS DA SERVIDORA DEUSIMAR APARECIDA DOS REIS DE SOUZA OLIVEIRA DA GESTAO AOS NUCLEOS COMUNITARIOS. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 1.276,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 23/02/2026 | 0000042/2025 | 0000128/2026 | 0000150/2026 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. | COMERCIAL PRIME LTDA - EPP | 55.176.303/0001-51 | R$ 121,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 23/02/2026 | 0000055/2025 | 0000086/2026 | 0000151/2026 | Aquisição de Lanche para atender demandas da Unidade Acolhedora da Fundação Municipal Crê- Ser. | PADARIA MAYRINK LTDA - ME | 13.625.592/0001-89 | R$ 865,36 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 20/02/2026 | 0000042/2025 | 0000081/2026 | 0000144/2026 | Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Unidade Acolhedora da Fundação Crê- Ser. | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - ME | 37.937.325/0001-05 | R$ 1.045,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 20/02/2026 | 0000038/2025 | 0000114/2026 | 0000149/2026 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE PARA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER. | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA | 27.732.947/0001-43 | R$ 13,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 20/02/2026 | 0000038/2025 | 0000114/2026 | 0000145/2026 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE PARA ATENDER A UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA | 27.732.947/0001-43 | R$ 1.669,22 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 20/02/2026 | 0000038/2025 | 0000115/2026 | 0000147/2026 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE PARA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA | 27.732.947/0001-43 | R$ 4.476,44 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |