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Detalhes
| 18/02/2025 | | 0000025/2025 | 0000084/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA. LIQUIDACAO 84, FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 15.714,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/02/2025 | | 0000024/2025 | 0000083/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DOS NUCLEOS COMUNITARIOS. LIQUIDACAO 83, FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 11.059,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/02/2025 | | 0000023/2025 | 0000082/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALARIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIACAO PROFISSIONAL. LIQUIDACAO 82, FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 1.672,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/02/2025 | | 0000022/2025 | 0000081/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDACAO 81, FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 6.920,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/02/2025 | | 0000021/2025 | 0000080/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDACAO 80, FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 6.040,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/02/2025 | | 0000023/2025 | 0000079/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALARIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO DO CENTRO DE INICIACAO PROFISSIONAL. LIQUIDACAO 79, FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 63,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000041/2024 | 0000055/2025 | 0000078/2025 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA O PERIODO DO DIA 11/02/2025. LIQUIDACAO 78, CONFORME AF 13/2025 E NOTA FISCAL Nº4946 ANEXA. | NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME | 46.653.513/0001-00 | R$ 560,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000041/2024 | 0000056/2025 | 0000077/2025 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA ATENDER O PERIODO DO DIA 11/02/2025. LIQUIDACAO 77, CONFORME AF 11/2025 E NOTA FISCAL Nº4945 ANEXA. | NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME | 46.653.513/0001-00 | R$ 1.102,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | | 0000095/2025 | 0000076/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO L.E DE S.., PARA CONSULTA E AVALIACAO DA CADEIRA DE RODAS PERSONALIZADA NO 19/02/2025, NA RUA GUIRICEMA , Nº570, BAIRRO SALGADO FILHO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | SAMARA SILVA FREITAS REIS | ***.265.946-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | | 0000094/2025 | 0000075/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO L.E DE S.., PARA CONSULTA E AVALIACAO DA CADEIRA DE RODAS PERSONALIZADA NO 19/02/2025, NA RUA GUIRICEMA , Nº570, BAIRRO SALGADO FILHO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | GERALDA MARIA RAMOS | ***.499.446-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |