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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000038/2025 | 0000114/2026 | 0000348/2026 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE QUE IRA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER. | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA | 27.732.947/0001-43 | R$ 1.433,42 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000041/2025 | 0000106/2026 | 0000342/2026 | LOCAÇÃO DO SOFTWARE SECULLUM PONTO EM NUVEM PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MARCAÇÕES DE PONTO ELETRÔNICO, COMPATÍVEL COM OS RELÓGIOS: HENRY PRISMA SUPER FÁCIL E CONTROL ID PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. REFERENTE A MARÇO DE 2026. | PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 50.943.973/0001-32 | R$ 320,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000407/2026 | 0000209/2026 | 0000351/2026 | RESTITUIÇAO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA O PERIODO DE 30 DIAS PARA A ACOLHIDA A.C.S.S. , CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | CLAUDIA MARCIA PAIVA DE CASTRO | ***.361.226-** | R$ 149,85 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000401/2026 | 0000007/2026 | 0000352/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETORNO DE FERIAS DA SERVIDORA CONTRATADA DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA, AMANDA DOS SANTOS PINTO COSTA NO MES DE ABRIL/26. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 1.276,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000408/2026 | 0000037/2026 | 0000346/2026 | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL. INSS COMPETENCIA MARÇO/26. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 3.398,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000408/2026 | 0000038/2026 | 0000347/2026 | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO AOS NUCLEOS COMUNITARIOS. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2026. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 25.811,45 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000408/2026 | 0000036/2026 | 0000345/2026 | PAGAMENTO DO INSSREFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA. INSS COMPETENCIA MARÇO/26. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 26.009,65 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000008/2025 | 0000048/2026 | 0000353/2026 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ABRIL/2026, SENDO R$1.593,46 A PARTE PATRONAL E O VALOR DE R$2.274,94 A PARTE RETIDA DOS FUNCIONARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO (OPS:77), TOTALIZANDO R$3.868,40 | ENSCON VIAÇÃO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 1.593,46 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000408/2026 | 0000035/2026 | 0000344/2026 | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA (APAE). INSS COMPETENCIA MARÇO/26. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 28.129,23 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000038/2025 | 0000115/2026 | 0000350/2026 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE QUE IRA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER | SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA | 27.732.947/0001-43 | R$ 3.587,22 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |