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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000411/2026 | 0000144/2026 | 0000161/2026 | DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISORIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/2026 DE AYLA BRUZZI DOS SANTOS ASSUNÇÃO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 680,69 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000409/2026 | 0000138/2026 | 0000158/2026 | Diaria referente viagem de acompanhamento à consulta do acolhido L. M. M, no dia 27 de fevereiro de 2025, às 13H, no Ambulatorio Afya Educação Medica, à Av. do Contorno, 2073, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte Minas Gerais. | ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA CANDIDO | ***.094.866-** | R$ 80,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000409/2026 | 0000140/2026 | 0000160/2026 | Adiantamento financeiro com a finalidade de custear despesas de alimentação da acolhida L. M. M a consulta medica, no dia 27 de fevereiro de 2025, às 13H, no Ambulatorio Afya Educação Medica, à Av. do Contorno, 2073, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte Minas Gerais. | ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA CANDIDO | ***.094.866-** | R$ 100,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000409/2026 | 0000139/2026 | 0000159/2026 | Diaria referente viagem de acompanhamento à consulta do acolhido L. M. M, no dia 27 de fevereiro de 2025, às 13H, no Ambulatorio Afya Educação Medica, à Av. do Contorno, 2073, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte Minas Gerais. | RERY RODRIGUES FRANCA | ***.522.066-** | R$ 80,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0000042/2025 | 0000077/2026 | 0000157/2026 | Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Unidade Acolhedora da Fundação Crê- Ser. | 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | 14.937.152/0001-20 | R$ 667,44 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0000042/2025 | 0000078/2026 | 0000156/2026 | Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos Núcleos da Fundação Crê- Ser. | 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | 14.937.152/0001-20 | R$ 1.075,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0000405/2026 | 0000020/2026 | 0000155/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS COBRADA NA CONTA CORRENTE (0607.006.0000054-9) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER NO MES DE FEVEREIRO/2026. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 69,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 24/02/2026 | 0000412/2026 | 0000132/2026 | 0000154/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NA CONTA DE 113 SERVIDORES DESTA ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELATORIO ANEXO E CONSIDERANDO O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 75.555,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 24/02/2026 | 0000412/2026 | 0000131/2026 | 0000153/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026,NA CONTA DE JOSE GERALDO DELFINO E MAGDA MARIA GONÇALVES, SERVIDORES QUE ADERIRAM AO PAI (PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA) CONFORME ACORDO COLETIVO, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO E O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025 ANEXOS. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 1.350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 0000401/2026 | 0000013/2026 | 0000152/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE RETORNO DE FERIAS DA SERVIDORA DEUSIMAR APARECIDA DOS REIS DE SOUZA OLIVEIRA DA GESTAO AOS NUCLEOS COMUNITARIOS. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 1.276,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |