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Detalhes
| 17/01/2025 | | 0000001/2025 | 0000017/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA, MICHELLE CRISTINA RODRIGUES FIALHO NO MES DE JANEIRO DE 2025. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 8.655,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000059/2024 | 0000512/2024 | 0000016/2025 | MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 16, CONFORME AF793/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME | 10.254.086/0001-32 | R$ 1.620,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000059/2024 | 0000511/2024 | 0000015/2025 | AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 15, CONFORME AF792/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME | 10.254.086/0001-32 | R$ 4.096,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000047/2024 | 0000046/2025 | 0000014/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL FIAT DOBLO PLACA RMP5H31 DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 14, CONFORME AF 03/2025 E NOTA FISCAL Nº70509 ANEXA. | POSTO LONGANA LTDA | 00.067.750/0001-80 | R$ 356,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | | 0000061/2025 | 0000013/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 24/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | CLEIDIANA ALVES DE PAULA SILVA | ***.428.466-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 16/01/2025 | | 0000060/2025 | 0000012/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 24/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | NATALIA PEREIRA PAIVA | ***.669.346-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 16/01/2025 | | 0000059/2025 | 0000011/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 22/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | SAMARA SILVA FREITAS REIS | ***.265.946-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 16/01/2025 | | 0000058/2025 | 0000010/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 22/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | NATALIA PEREIRA PAIVA | ***.669.346-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | | 0000001/2025 | 0000009/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA, VANESSA JULIANA LIMA DA PAIXAO NO MES DE JANEIRODE 2025. | FUNDACAO CRE-SER | 21.857.271/0001-38 | R$ 5.417,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000052/2025 | 0000008/2025 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO DIA15/01/2024, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA VEREADOR ALVARO CELSO, 271, BAIRRO SANTA EFIGENIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. | NATALIA PEREIRA PAIVA | ***.669.346-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |