Atualizado em: 20/01/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
17/01/2025 0000001/20250000017/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA, MICHELLE CRISTINA RODRIGUES FIALHO NO MES DE JANEIRO DE 2025.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 8.655,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/01/20250000059/20240000512/20240000016/2025MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 16, CONFORME AF793/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO.ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME10.254.086/0001-32R$ 1.620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000059/20240000511/20240000015/2025AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 15, CONFORME AF792/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO.ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME10.254.086/0001-32R$ 4.096,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000047/20240000046/20250000014/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL FIAT DOBLO PLACA RMP5H31 DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 14, CONFORME AF 03/2025 E NOTA FISCAL Nº70509 ANEXA.POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 356,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/2025 0000061/20250000013/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 24/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.CLEIDIANA ALVES DE PAULA SILVA***.428.466-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/2025 0000060/20250000012/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 24/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.NATALIA PEREIRA PAIVA***.669.346-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/2025 0000059/20250000011/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 22/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.SAMARA SILVA FREITAS REIS***.265.946-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/2025 0000058/20250000010/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA REALIZACAO DE EXAMES NO 22/01/2024, NO NUCLEAR MEDCENTER, LOCALIZADO NA RUA JUIZ DE FORA, 115, BAIRRO BARRO PRETO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.NATALIA PEREIRA PAIVA***.669.346-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/2025 0000001/20250000009/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA, VANESSA JULIANA LIMA DA PAIXAO NO MES DE JANEIRODE 2025.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 5.417,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/01/2025 0000052/20250000008/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO DIA15/01/2024, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA VEREADOR ALVARO CELSO, 271, BAIRRO SANTA EFIGENIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.NATALIA PEREIRA PAIVA***.669.346-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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